dla wielu ludzi Praca dla siebie jest marzeniem na całe życie. Wybór czasu i miejsca pracy, Możliwość wpasowania się w życie rodzinne i wolność od polityki w miejscu pracy to najczęstsze powody, dla których warto pracować w pojedynkę. Jeśli więc masz duży pomysł i chęć pójścia dalej, co może być lepszego niż założenie własnej firmy?
czasami, choć może to być równie przerażająca perspektywa, jak ekscytująca. Niestety, jedną z pierwszych przeszkód, aby przejść jako start-up jest również jednym z najbardziej zniechęcających-rejestrowanie się do podatku z Urzędu Skarbowego i Celnego Jej Królewskiej Mości.
niezależnie od tego, czy rozpoczynasz działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca, spółka osobowa, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz poinformować HMRC, że rozpocząłeś działalność, a następnie dostarczyć im szczegółowe informacje o swoich dochodach i wydatkach, aby upewnić się, że zapłacisz właściwą kwotę podatku.
jeśli myśl o progach, formularzach, procedurach i zeznaniach podatkowych sprawia, że biegasz po górach, oto kilka prostych faktów, które pomogą Ci zacząć. Proces nie jest tak bolesny, jak się wydaje, obiecujemy!
pierwszym krokiem jest zarejestrowanie nowej firmy w HMRC. Pop wzdłuż tutaj: HMRC link.
- jeśli jesteś nowym jednoosobowym przedsiębiorcą lub „nominowanym partnerem” w nowym partnerstwie samozatrudnionym, musisz zarejestrować się do samooceny-jest to system, którego HMRC używa do pobierania podatku dochodowego.
- jeśli założyłeś nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz zarejestrować się w podatku dochodowym od osób prawnych – jest to podatek od dochodu podlegającego opodatkowaniu Twojej firmy.
- dalej, jeśli zatrudniasz pracowników lub jesteś dyrektorem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz wrócić na stronę, aby zarejestrować się w systemie PAYE – Pay As You Earn, do pobierania podatku dochodowego i ubezpieczenia Narodowego pracowników.
- Możesz również zostać zarejestrowany VAT-podatek od wartości dodanej to podatek od towarów i usług pobierany przez rząd. Jest to prawnie wymagane dla wszystkich firm o obrotach 82,000 lub więcej rocznie, ale mniejsze firmy mogą zdecydować się, jeśli zdecydują się. Istnieje wiele zalet i wad do rozważenia, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli sprzedajesz przede wszystkim firmom zarejestrowanym w VAT, skorzystasz. Dowiedz się więcej tutaj.
po rejestracji otrzymasz unikalny identyfikator użytkownika i hasło do użycia podczas korzystania z usług online HMRC.
drugim krokiem jest dokładne rejestrowanie wszystkich dochodów i wydatków. Potrzebny będzie papierowy lub elektroniczny system do notowania wszystkich transakcji biznesowych, a także miejsce do przechowywania faktur i paragonów jako dowodów tych transakcji. Te zapisy muszą być przechowywane przez minimum 6 lat-takie jest prawo!
chociaż może to brzmieć jak właściwa praca, mamy szczęście żyć w czasach, w których przystępne cenowo oprogramowanie księgowe skierowane do małych firm jest łatwo dostępne. Może to być tak szybkie i łatwe, jak zrobienie zdjęcia paragonu w telefonie i przesłanie go do aplikacji księgowej.
wreszcie, będziesz musiał składać regularne zwroty do HMRC. Zwrot To formularz, który wypełniasz, który informuje HMRC, ile Twoim zdaniem jesteś im winien podatku. Bądź ostrożny – terminy są ściśle określone i możesz zostać obciążony kosztami, jeśli złożysz zwrot z opóźnieniem. Zwroty można zrealizować online pod adresem www.gov.uk.
jeśli coś z tego wydaje się zbyt wiele lub potrzebujesz trochę wskazówek, zadzwoń do nas – możemy trzymać cię za rękę po drodze.